——2018年1月26日在惠東縣十屆人民代表大會第四次會議上 惠東縣財政局局長 何育青
各位代表:
受縣人民政府委托,現(xiàn)將惠東縣2017年預算執(zhí)行情況和2018年預算草案提交縣十屆人大四次會議審議。
第一部分:預算報告
一、2017年預算執(zhí)行情況
2017年,在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下,縣財政部門深入貫徹落實黨的十八大、十八屆歷次全會精神,認真學習貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,緊緊圍繞“構建山海統(tǒng)籌發(fā)展示范縣”的總目標,主動作為、奮發(fā)進取,全力以赴穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險,積極促產(chǎn)培財,強化收入征管,抓好預算管理,深化財政改革,優(yōu)化支出結構,為我縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供了堅實的財力保障。
(一)一般公共預算執(zhí)行情況。
全縣一般公共預算收入執(zhí)行情況。2017年,我縣一般公共預算收入完成37.94億元,為年度調整預算37.83億元的100.3%,比上年可比口徑35.74億元,增收2.2億元,可比增長6.15%。各項收入的完成情況如下:
1.稅收縣庫收入完成21.1億元,為年度調整預算21.2億元的99.53%,比上年可比口徑增長12%,占一般公共預算收入的55.6%。其中:縣國稅完成7億元,為年度調整預算7.2億元的97.22%,比上年可比口徑下降5.25%(比上年完成數(shù)5.86億元,增長19.45%);縣地稅完成14.1億元,為年度調整預算14億元的100.7%,比上年可比口徑增長23.18%(比上年完成數(shù)14.35億元,下降1.7%)。
2.非稅收入完成16.84億元,為年度調整預算數(shù)16.63億元的101.26%,比上年可比口徑下降0.39%。
2017年,我縣一般公共預算收入完成37.94億元,加上稅收返還0.62億元、上級補助收入35.62億元,上年滾存結轉8.74億元、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金3.68億元及調入資金3.46億元,我縣財政總收入為90.06億元。
全縣一般公共預算支出執(zhí)行情況。2017年,我縣一般公共預算支出為73.1億元,比上年增加支出2.6億元,增長3.68%。增加支出主要因素:一是提高住房公積金標準。二是增加行政事業(yè)單位經(jīng)費投入,保障政府機關正常運作和各項事業(yè)發(fā)展。三是增加教育事業(yè)投入,支持教育優(yōu)先發(fā)展。四是提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療補助標準,我縣基本醫(yī)療保險實現(xiàn)了城鄉(xiāng)統(tǒng)籌和“全民醫(yī)保”。五是全力推進脫貧攻堅,加大新農(nóng)村建設投入。
按照《預算法》的規(guī)定和“統(tǒng)籌兼顧、量入為出、收支平衡”的原則,我縣一般公共預算支出73.1億元、上解上級支出2.21億元以及安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金2.69億元,2017年財政總支出為78億元,結轉下年支出12.06億元,收支相抵,實現(xiàn)財政收支平衡。
2017年縣一般公共預算總收入和總支出均為初步統(tǒng)計數(shù),具體收支及結轉金額待決算完成后報告(以下2017年縣本級政府性基金預算的做法相同)。
(二)政府性基金預算執(zhí)行情況。
全縣政府性基金預算收入執(zhí)行情況。2017年全縣政府性基金預算收入28.34億元,完成年初預算數(shù)的149.95%,其中:縣本級政府性基金收入22.69億元、上級補助收入2.94億元、上年結轉收入2.71億元。
全縣政府性基金預算支出執(zhí)行情況。2017年全縣政府性基金預算支出22.12億元,完成年初預算數(shù)的117%,其中:縣本級支出17.68億元、上年結轉結余支出0.76億元,上級補助支出0.22億元,調出資金3.46億元。
按照《預算法》的規(guī)定和“統(tǒng)籌兼顧、量入為出、收支平衡”的原則,上述2017年政府性基金收入28.34億元,支出22.12億元,結轉結余下年支出6.22億元,收支相抵,實現(xiàn)收支平衡。
(三)地方政府債務管理情況。
按《預算法》和《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》(國發(fā)〔2014〕43號)有關規(guī)定,2015年起對地方政府債務余額實行限額管理,市財政局根據(jù)我縣2016年債務情況,核定我縣2016年地方政府債務限額66.39億元(其中,一般債務限額63.47億元,專項債務2.92億元),加上2017年新增債務限額5.17億元后(其中專項債務限額5.17億元),2017年末我縣政府暫定債務限額為71.56億元。截至2017年末,我縣現(xiàn)有債務總額52.98億元(含置換債券32.78億元、新增債券5.74億元),對比2017年我縣債務限額,我縣債務未超出警戒線,風險在可控的范圍內。其中,新增債券方面,省財政廳下達我縣2017年新增專項債券資金5.17億元,按照國家規(guī)定主要用于支持我縣交通運輸、小流域和水環(huán)境整治、土地儲備、市政道路工程、保障性住房、農(nóng)村基礎設施、基本公共服務(教育)等重大公益性重點項目。置換債券方面,省財政廳下達我縣2017年置換債券資金7.34億元(置換債券用于償還存量債務本金,不涉及債務規(guī)模變化)。置換債券資金嚴格按照規(guī)定用途使用,全部用于置換政府存量債務,減輕利息負擔,遞延還本支出。
二、2017年全縣預算執(zhí)行和管理主要特點
(一)強化財政收支管理,實現(xiàn)平穩(wěn)有序運行。
建立健全組織收入機制,強化組織收入工作,做大做強財政“蛋糕”;優(yōu)化支出結構,分好財政“蛋糕”,實現(xiàn)財政平穩(wěn)有序運行,為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展作出了應有的貢獻。
1.財稅收入保持穩(wěn)定增長,財政服務保障能力進一步增強。面對嚴峻的收入形勢和愈加突出的預算平衡壓力,縣財稅部門牢固樹立全縣財稅工作“一盤棋”思想,強化組織協(xié)調,主動作為、科學研判、綜合施策,推動財稅信息共建共享,實現(xiàn)全縣財政收入平穩(wěn)增長。
2.財政支出結構得到優(yōu)化,支出進度和均衡性進一步增強。縣財政部門主動加大財政支出工作力度,在收支矛盾較為突出的情況下,圍繞中心工作和重點任務,進一步加大統(tǒng)籌力度,強化各部門的預算執(zhí)行主體責任,推動提高財政資金支出效率。采取盤活存量資金、積極向省申請新增地方政府債券等措施,全縣財政支出均衡性大大改善,支出進度明顯加快,與縣重點項目實施進度更加契合、更相匹配,有效發(fā)揮了財政支出對經(jīng)濟增長的拉動作用。
(二)惠民力度不斷加大,滿足美好生活需要。
緊緊抓住人民群眾最關心最直接最現(xiàn)實的利益問題,進一步優(yōu)化財政支出結構,提高民生保障水平,努力滿足人民日益增長的美好生活需要。
1.民生投入力度進一步加大。堅持將縣級新增財力的70%投入民生。全縣民生支出預計完成54.87億元,民生支出占一般公共預算支出比重達75%。全縣落實底線民生項目補助資金6.2億元。全力保障省、市十件民生實事,資金撥付與項目實施進度相匹配。人均公共文化支出為200元,完成了市考核目標。主動推進精準扶貧工作,及時足額安排精準扶貧、精準脫貧資金,有力地推動了全縣精準扶貧工作的落實。
2.基本公共服務均等化水平進一步提高。我縣2017年基本公共服務支出達49.2億元,增長6%,占一般公共預算支出的67.3%,基本公共服務均等化水平進一步提高,人民群眾的獲得感進一步增強。
3.基層公共服務平臺建設工作順利完成。縣有關部門加強協(xié)調、積極配合、強化措施、扎實工作??h財政部門積極統(tǒng)籌做好資金籌措,確保建設資金需求,按上級要求完成縣、鎮(zhèn)、村(社區(qū))三級聯(lián)動、規(guī)范統(tǒng)一的基層公共服務綜合平臺信息系統(tǒng)建設任務。
(三)發(fā)揮財政導向作用,助力經(jīng)濟發(fā)展提質增效。
貫徹新發(fā)展理念,充分發(fā)揮財政政策和資金的導向作用,推動我縣經(jīng)濟發(fā)展質量和效益不斷提升。
1.穩(wěn)步推進供給側結構性改革。2017年在原供給側結構性改革工作開展的基礎上,縣財政部門認真貫徹落實國家、省、市關于降低實體經(jīng)濟企業(yè)成本工作的最新部署,關注新動向,調整原計劃。通過“營改增”等政策性減稅,進一步減免涉企行政事業(yè)性收費、降低社會保險費率和降低住房公積金繳存比例等措施,最大限度地為實體企業(yè)松綁減負,讓企業(yè)輕裝上陣。據(jù)快報反映,全縣降低實體經(jīng)濟企業(yè)成本合計約3.17億元。
2.支持創(chuàng)新驅動發(fā)展、綠色發(fā)展。繼續(xù)加大科技創(chuàng)新投入,全縣科技投入2.2億元,增長153%,有力保障了創(chuàng)新驅動發(fā)展。安排科技專項資金統(tǒng)籌用于支持實施重大科技專項、推動產(chǎn)學研深度合作、加快新型研發(fā)機構建設和引進培育科技企業(yè)等。推進“美麗鄉(xiāng)村”行動,落實西枝江流域生態(tài)保護工作等,為我縣實現(xiàn)“金山銀山”和“綠水青山”互融共贏提供堅實的財力保障。
3.加快推進基礎設施建設。城市基礎設施是城市建設與發(fā)展的重要載體,在財政收支矛盾較為突出的情況下,縣級財政仍然投入交通設施建設,促進公路、橋梁、村道等基礎設施建設加快推進。加大與省、市財政部門的溝通力度,就中科院“兩所兩裝置”項目、國家鞋材檢驗檢疫中心等重大基礎設施建設項目,爭取省級資金支持,有力推動了重點項目建設,為經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。同時,運用PPP模式引導社會資本參與市政公用設施、綜合交通設施、能源水利設施等建設,進一步增強基礎設施建設投資拉動經(jīng)濟增長的動力。
(四)深化財政管理改革,破解難題釋紅利。
堅持以改革破難題,向改革要紅利,緊緊圍繞省市財稅改革工作部署,積極創(chuàng)新、扎實推進,在預算管理、投融資體制、績效管理、財稅體制等關鍵改革領域上精準發(fā)力,各項重點改革任務有序推進,財政發(fā)展動力進一步增強。
1.預算管理改革成效明顯。大力推進預算管理改革,2017年11月初,縣政府召開了全縣零基預算編制動員暨財政財務管理工作培訓會,提出從2018年起全面深化零基預算改革,在現(xiàn)行預算控制安排水平的基礎上,打破固化基數(shù)安排,進一步提高預算編制的準確性和到位率。改進預算管理和控制方式,繼續(xù)加大政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算與一般公共預算的統(tǒng)籌力度,探索中期財政規(guī)劃編制工作,采取逐年更新滾動管理方式,力求實現(xiàn)規(guī)劃期內預算收支跨年度平衡。積極實施項目庫改革,研究建立備選項目庫,提前擇優(yōu)遴選項目支出,細化項目支出預算編制,積極推進項目庫與中期財政規(guī)劃編制相銜接。繼續(xù)加大財政信息公開力度,按照《惠州市進一步推進財政信息公開工作實施方案》(惠財預〔2017〕50號),對公開主體、公開時間、公開形式和公開內容進一步規(guī)范和統(tǒng)一。配合做好人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督及省、市財政資金在線聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作,完成系統(tǒng)有關指標和撥付數(shù)據(jù)的掛接和推送,強化人大對預算管理的監(jiān)督力度。
2.投融資體制改革創(chuàng)新推進。大力推行政府和社會資本合作(PPP)模式,依靠第三方專業(yè)咨詢機構和專家力量,規(guī)范高效地推進PPP工作,創(chuàng)新財政投融資體制改革。2017年全縣錄入財政部PPP項目綜合信息平臺項目9個,項目投資概算金額112億元。
3.政府性債務管理更加規(guī)范。嚴格按照市財政部門和縣人大通過的債務限額控制債務規(guī)模,嚴禁違法違規(guī)舉借債務和提供擔保。積極應對債務風險,采取有效措施,降低風險指標,化解債務風險。按照財政部相關工作部署,進一步規(guī)范了地方政府置換債券使用工作。繼續(xù)做好存量政府債務置換,全年完成存量債務置換金額約7.34億元。落實省、市政府性債務和隱性債務管理工作會議精神和要求,進一步摸清摸實債務情況,嚴控新增債務,政府性債務和隱性債務管控工作進一步加強。
4.預算績效管理工作扎實有效。強化績效目標管理和績效結果運用,倒逼財政資金使用績效的提高。將績效評價工作從事后評價向預算編制、審查批準、執(zhí)行過程等上游環(huán)節(jié)延伸。對2017年新增項目開展績效目標申報,并對部分項目的績效目標填報情況進行審核。認真組織開展績效自我評價工作。繼續(xù)推進財政資金委托第三方評價工作,選取涉及民生、社會關注度較高的財政支出項目開展綜合績效評價。
各位代表!2017年各項財政工作取得了較好的成績,是縣委、縣政府總攬全局、科學決策、正確領導的結果,是縣人大監(jiān)督指導和縣政協(xié)大力支持的結果,是各級各部門及全縣上下艱苦奮斗、共同努力的結果。同時,冷靜審視新形勢、新任務和新要求,我們也清醒地看到,財政工作仍存在一定差距,主要體現(xiàn)在:財稅改革進程與政府職能轉變、利益格局調整、配套政策銜接等多種因素交織,改革任務仍復雜艱巨;經(jīng)濟結構調整力度加大,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)動力減弱,財政持續(xù)增收困難;收入結構不夠合理,收入質量有待提高,多元化增收基礎尚不穩(wěn)固;財政支出剛性增長,收支矛盾比較突出,預算平衡壓力較大。針對這些問題和困難,我們將高度重視,繼續(xù)采取有效措施努力加以解決。
三、2018年財政預算草案
2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是我縣全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年。我縣處于有利的戰(zhàn)略機遇期,經(jīng)濟平穩(wěn)運行的基本面并未發(fā)生根本性變化,具有持續(xù)向好的基礎、條件和動力。但同時也面臨新常態(tài)下調整和轉型攻堅等問題,不確定因素較多,財政收支矛盾較為突出。收入方面,國家、省減稅降費政策將持續(xù)推進,降低實體經(jīng)濟企業(yè)成本、調整財政體制等政策性減收因素持續(xù)影響我縣,而我縣又缺乏新稅源增收支撐,財政增收壓力較大。支出方面,實施積極財政政策,推進供給側結構性改革,實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,落實新時期精準扶貧精準脫貧攻堅計劃,加上重點項目和民生事業(yè)的剛性支出不斷增長,都需要加大財政投入力度。
機遇和挑戰(zhàn)并存,動力和壓力同在??h財政部門要審時度勢,既要看到經(jīng)濟發(fā)展的潛力和動能,又要做好應對各種復雜局面的挑戰(zhàn)和準備。樹立理財有方、統(tǒng)籌有道、保障有力、分擔有責、投入有效的理財理念,確保集中財力辦大事、辦成事,促進促產(chǎn)培財增收與有保有壓安排支出的有機統(tǒng)一。要深入分析和主動適應經(jīng)濟新常態(tài)下財政各領域的趨勢性變化,強化財稅征管,提高收入質量,優(yōu)化支出結構,推動財政事業(yè)改革和發(fā)展再上新臺階。
(一)2018年預算安排的指導思想、基本原則。
指導思想:深入貫徹落實黨的十九大、省委十二屆二次、三次全會和市委、縣委全會精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,堅持新發(fā)展理念,緊扣我國社會主要矛盾變化,按照高質量發(fā)展的要求,貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神,按照縣委、縣政府的決策部署,堅持依法理財,嚴肅財經(jīng)紀律,繼續(xù)深化財稅體制改革,完善預算管理制度,圍繞規(guī)范透明、標準科學、約束有力的目標,全力做好保工資、保運作、保民生、保重點工作,強化增收節(jié)支,保障改善民生,加強資金監(jiān)管,防范化解財政債務風險,支持創(chuàng)新發(fā)展,提高財政收入質量,為我縣“構建山海統(tǒng)籌發(fā)展示范縣”提供堅實的財政保障。
基本原則:依法依規(guī),強化約束。積極穩(wěn)妥,收支平衡。細化編制,績效預算。加強統(tǒng)籌,盤活存量。加強調控,力促增長。民生優(yōu)先,保障底線。關注債務,防范風險。信息公開,預算透明。
(二)2018年一般公共預算草案。
全縣一般公共預算草案。按財政收入增長與經(jīng)濟增長相適應的原則,在全縣稅源調研預測情況的基礎上,參考惠東縣國內生產(chǎn)總值預期目標,2018年全縣一般公共預算收入按預計增長10%安排,預計完成41.74億元,上級下達轉移支付收入19億元及上年結轉12.07億元,財政總收入預計72.81億元。
按照《預算法》的規(guī)定和“統(tǒng)籌兼顧、量入為出、收支平衡”的原則,2018年財政總支出相應安排72.81億元。包括:(1)一般公共預算支出擬安排70.6億元。(2)上解上級支出2.21億元。在收支出現(xiàn)盈虧的情況下,將采用預算穩(wěn)定調節(jié)基金進行相應平衡處理。
按照中央八項規(guī)定及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,2017年我縣“三公”經(jīng)費支出為2,645萬元,對比上年支出壓減了75萬元,壓減了2.76%。2018年我縣將繼續(xù)采取相關措施壓減支出。
2018年一般公共預算支出安排的重點是:
1.著力保障改善民生福祉,推動社會事業(yè)全面發(fā)展。
——支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展,提高城鄉(xiāng)教育發(fā)展水平。安排義務教育公用經(jīng)費、教師培訓、中職免費教育、城鎮(zhèn)貧困家庭和農(nóng)村義務教育學生“營養(yǎng)餐”補助、入讀義務教育民辦學校補助、入讀普惠性民辦幼兒園補助、建檔立卡學生免學費和生活費補助、普通高中經(jīng)濟困難學生免學費、山區(qū)教師津貼等,共投入13.78億元。
——加強醫(yī)療衛(wèi)生服務能力,提升居民健康保障水平。安排狂犬病、職業(yè)病、結核病等防治經(jīng)費、基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費、公立醫(yī)院改革補助、婦幼健康補助、衛(wèi)生計生協(xié)管員、基層衛(wèi)生人員補助、重性精神疾病管理和治療、醫(yī)院改擴建工程等,共投入9.96億元。
——健全公共文化服務體系,促進文體事業(yè)繁榮發(fā)展。安排文化中心運作、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、體育設施維修維護、“文化惠民卡”文化消費等,共投入1.06億元。
——加快社會保障體系建設,切實兜住基本民生底線。安排優(yōu)撫對象撫恤標準自然增長機制、最低生活保障、社區(qū)綜合服務中心補助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助、社會保障補助等,共投入11.81億元。
——完善社會公共安全體制,打造“平安惠東”。安排交通信號燈建設及交通設施維護、禁毒經(jīng)費、公安輔警經(jīng)費、“平安惠東”社會治安高清視頻監(jiān)控、維穩(wěn)工作經(jīng)費及反邪教特殊業(yè)務經(jīng)費,共投入4.6億元。
2.著力支持創(chuàng)新驅動發(fā)展,促進新舊動能接續(xù)轉換。綜合運用財政政策、體制和機制等手段,充分發(fā)揮財政資金導向功能,加快推進重大創(chuàng)新平臺建設,培育壯大科技創(chuàng)新主體,打造轉型升級新引擎,構筑創(chuàng)新發(fā)展新高地,共投入1.02億元。
3.著力推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調發(fā)展。堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展,按照產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富裕的總要求,建立健全城鄉(xiāng)融合發(fā)展體制機制和政策體系,鞏固脫貧攻堅成果,大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè),培育壯大縣域經(jīng)濟,促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村增綠。安排省市貧困村建設社會主義新農(nóng)村示范村補助、農(nóng)村基層干部補助經(jīng)費、扶持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、發(fā)展糧食生產(chǎn)、農(nóng)田水利建設與設施發(fā)展、農(nóng)村小型公益補助、糧食風險基金等農(nóng)林水、糧油物資,共投入11.92億元。
4.著力堅持綠色發(fā)展導向,全面提升生態(tài)環(huán)境質量。樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念,堅持節(jié)約資源和環(huán)境保護的基本國策,全力推動綠色發(fā)展方式和生活方式轉變,努力建設宜居宜業(yè)生態(tài)美麗惠東。安排美麗鄉(xiāng)村建設、污水處理廠建設、環(huán)境生態(tài)保護、生態(tài)示范創(chuàng)建獎勵、西枝江流域生態(tài)保護、垃圾收集運輸處理專項、農(nóng)村保潔員、垃圾填埋場滲濾液處理等,共投入1.48億元。
5.著力完善城市基礎配套,加快補齊城市功能短板。加大縣鄉(xiāng)村道建設管養(yǎng)、各鎮(zhèn)(街道、度假區(qū))農(nóng)村公路養(yǎng)護和管理、城市照明設施、道路橋梁設施養(yǎng)護維修等工作力度,城鄉(xiāng)、交通共投入3.85億元。
上述五項重點支出合計59.48億元,預計占2018年一般公共預算支出的84.25%,確保將我縣財政資金投入到保工資、保運作、保民生、保重點、促公平上。
按照預算法規(guī)定,2018年財政總支出72.81億元,在2018年預算年度開始后,預算草案經(jīng)批準前,縣財政對必須支付的基本支出已預安排。
為進一步嚴格執(zhí)行國家和省、市有關盤活財政存量資金的規(guī)定,促進財政資金盡快發(fā)揮效益,2018年末未使用的縣一般公共預算支出指標將全部由縣財政收回統(tǒng)籌使用(政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算參照執(zhí)行)。
(三)2018年政府性基金預算草案。
全縣政府性基金預算草案。2018年代編全縣政府性基金預算收入擬安排22.04億元,其中:本級收入擬安排15.65億元,上年結轉結余收入6.22億元,上級補助收入0.17億元;支出擬安排22.04億元,總收支平衡。
(四)2018年國有資本經(jīng)營預算草案。
全縣國有資本經(jīng)營預算草案。2018年代編全縣國有資本經(jīng)營預算收入擬安排90萬元,支出擬安排90萬元,總收支平衡。
四、真抓實干、開拓進取,砥礪奮進、迎難而上,努力完成2018年預算任務
2018年,全縣財政工作將按照縣委、縣政府決策部署,牢固樹立新發(fā)展理念,圍繞上述預算安排,以供給側結構性改革引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),把依法理財、深化改革、提高效能貫穿始終,立足更好地發(fā)揮財政職能作用,在新時代中積極作為,努力在新征程中推動財政工作再上新臺階,作出新貢獻。
(一)注重財稅征管強保障,推動財政運行速穩(wěn)質優(yōu)。
一是加強財政收入管理,強化全縣財稅工作“一盤棋”作用。完善財政收入預測機制,加強新常態(tài)下財政經(jīng)濟運行規(guī)律的研究以及“營改增”后相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展和稅收情況分析,強化收入運行監(jiān)測,加強部門協(xié)調,形成征管強大合力,依法征收、應征盡收,完善非稅收入管理,努力提升收入質量。二是加快財政支出進度,依法落實資金下達時限,提高財政資金使用效益。全面落實優(yōu)化財政支出結構的政策措施,調整存量、優(yōu)化增量,加快建立支出合理、結構優(yōu)化、規(guī)范有效的現(xiàn)代財政制度運行機制,將有限的財力用在刀刃上,按輕重緩急次序,突出支持重點,提高資金配置效率,集中保障縣委、縣政府重點決策部署落實。
(二)注重創(chuàng)新引領促轉型,推動經(jīng)濟增長提質增效。
一是以供給側結構性改革為主線,全面落實減稅降費政策,支持壯大實體經(jīng)濟。進一步清理基金和收費,調整和規(guī)范一批行政事業(yè)性收費,公開收費目錄清單,主動接受社會監(jiān)督。二是繼續(xù)推進“營改增”改革,主動支持稅務部門為企業(yè)提供“營改增”高質量服務,推動“營改增”政策全面落地,推動企業(yè)發(fā)展。三是積極創(chuàng)新財政投入方式,通過PPP模式、政府投資基金、財政金融政策等多種方式,發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”作用,撬動金融資本、社會資本投入,激發(fā)社會投資活力。
(三)注重保障民生補短板,推動民生福祉持續(xù)改善。
一是繼續(xù)打造“民生財政”,按照“守住底線、突出重點、完善制度”的思路,加大資金籌措力度,確保省、市、縣出臺的各項民生政策足額落實到位,補好民生短板,強化社會托底,增強老百姓的獲得感,不斷滿足我縣人民日益增長的美好生活需要。二是優(yōu)先保障民生支出需求,確保民生支出占一般公共預算支出的比重保持在較高水平,推動民生項目按時保質完成。三是遵循十件民生實事是一件一件具體事項的原則,在落實省、市十件民生實事的基礎上,將進一步提高2018年十件民生實事投入。四是進一步提高基本公共服務供給能力和水平。五是繼續(xù)支持新一輪精準扶貧工作,用好用準扶貧政策,及時足額落實扶貧資金,加強扶貧資金監(jiān)管,確保資金安全規(guī)范高效使用,堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。
(四)注重深化改革釋活力,加快建立現(xiàn)代財政制度。
一是繼續(xù)抓好各項管理改革,積極貫徹落實中央與地方財政關系、預算制度和稅收制度改革,加快建立現(xiàn)代財政制度。二是加強財政資金績效管理,創(chuàng)新績效管理機制,在提高績效評價結果公信力的基礎上,進一步探索績效評價結果與預算安排掛鉤機制。將績效評價結果作為預算安排的重要依據(jù),進一步提高預算的科學性和約束力,從資金分配源頭上確保財政資金使用效益的提高。三是探索中期財政規(guī)劃,積極實施項目庫改革,落實好縣人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設和省市人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)管理工作,全面推進依法理財、科學理財。四是推進財政事權和支出責任劃分改革試點工作,探索在省市與縣之間清晰劃分財政事權和支出責任,逐步提升全縣整體公共服務和社會管理水平。五是進一步做好惠東縣全域推進農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治和新農(nóng)村示范村建設工作,積極推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。六是繼續(xù)推進預決算信息公開。全面公開預決算信息,實現(xiàn)全口徑財政預決算、部門預決算及“三公”經(jīng)費預決算信息公開。按照公開是常態(tài)、不公開是例外的要求,強化部門的主體責任意識,除涉密部門外,所有使用財政撥款的部門公開本部門預決算。
(五)注重依法監(jiān)管提績效,推動財政管理規(guī)范高效
一是建立常態(tài)化監(jiān)督機制。按照《關于推動履職監(jiān)督工作常態(tài)化的通知》要求,每年開展財政綜合性監(jiān)督檢查工作,對各單位各年度收入管理情況、支出管理情況等與財務管理有關事項進行檢查。二是加強部門協(xié)調。建立全員參與、全面覆蓋、全程監(jiān)控的“大監(jiān)督”機制,加強與紀檢、審計等部門協(xié)調配合,加強橫向監(jiān)督合作,建立順暢的信息共享渠道,發(fā)揮監(jiān)督合力,增強監(jiān)督效能,形成財政資金使用監(jiān)督“一盤棋”的工作格局。三是開展重點監(jiān)督。加強政府投資項目資金管理和對工程項目的監(jiān)督力度,保障資金使用安全。完善縣級政府債務風險防控體系,確保債務風險可控。
第二部分:預算草案報表
第三部分:相關說明
(一)稅收返還和轉移支付情況。
按財政收入增長與經(jīng)濟增長相適應的原則,在全縣稅源調研預測情況的基礎上,參考惠東縣國內生產(chǎn)總值預期目標,2018年全縣一般公共預算收入按預計增長10%安排,預計完成41.74億元,上級下達轉移支付收入19億元及上年結轉12.07億元,財政總收入預計72.81億元。
(二)舉借債務情況。
按《預算法》和《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》(國發(fā)〔2014〕43號)有關規(guī)定,2015年起對地方政府債務余額實行限額管理,市財政局根據(jù)我縣2016年債務情況,核定我縣2016年地方政府債務限額66.39億元(其中,一般債務限額63.47億元,專項債務2.92億元),加上2017年新增債務限額5.17億元后(其中專項債務限額5.17億元),2017年末我縣政府暫定債務限額為71.56億元。截至2017年末,我縣現(xiàn)有債務總額52.98億元(含置換債券32.78億元、新增債券5.74億元),對比2017年我縣債務限額,我縣債務未超出警戒線,風險在可控的范圍內。其中,新增債券方面,省財政廳下達我縣2017年新增專項債券資金5.17億元,按照國家規(guī)定主要用于支持我縣交通運輸、小流域和水環(huán)境整治、土地儲備、市政道路工程、保障性住房、農(nóng)村基礎設施、基本公共服務(教育)等重大公益性重點項目。置換債券方面,省財政廳下達我縣2017年置換債券資金7.34億元(置換債券用于償還存量債務本金,不涉及債務規(guī)模變化)。置換債券資金嚴格按照規(guī)定用途使用,全部用于置換政府存量債務,減輕利息負擔,遞延還本支出,2018年按照償債計劃,將債務還本付息支出列入相應預算體系安排,2018年償還地方政府一般債券利息1億元。
(三)本級匯總的一般公共預算“三公”經(jīng)費預算安排情況。
詳見預算草案報表8說明。
(四)預算績效工作推進情況。
預算績效管理工作扎實有效。強化績效目標管理和績效結果運用,倒逼財政資金使用績效的提高。將績效評價工作從事后評價向預算編制、審查批準、執(zhí)行過程等上游環(huán)節(jié)延伸。對2017年新增項目開展績效目標申報,并對部分項目的績效目標填報情況進行審核。認真組織開展績效自我評價工作。繼續(xù)推進財政資金委托第三方評價工作,選取涉及民生、社會關注度較高的財政支出項目開展綜合績效評價。
各位代表,做好2018年財政工作任務艱巨、責任重大。我們將在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大的監(jiān)督指導下,在縣政協(xié)的支持幫助下,全面貫徹落實好本次大會決議,以永不懈怠的精神狀態(tài)和一往無前的奮斗姿態(tài),不斷開創(chuàng)財政工作新局面,為我縣加快構建山海統(tǒng)籌發(fā)展示范縣作出新的更大貢獻!
以上報告,請予審議。
2018年政府預算公開.pdf
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